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內部稽核

內部稽核之組織及運作

本公司訂有『內部控制制度稽核實施細則』,為內部稽核之目的、設置、項目、及內部稽核人員應遵守之職責規範。

內部稽核之目的

在於協助董事會及經理人評估及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核之設置

本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員,內部稽核人員不由職務不相容人員兼任或代理。目前設置稽核主管一名及代理人。

 

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